近日,浙江金控審計部《産業基金專項審計調查整改案例》榮獲全省“内部審計整改和結果運用”案例三等獎。
爲進一(yī)步深化内部審計理論研究和實踐總結,全力推進浙江内部審計工(gōng)作“創新深化改革攻堅開(kāi)放(fàng)提升”,浙江省内部審計協會組織開(kāi)展2023年度全省“優秀内部審計論文、案例”評選活動。浙江金控審計部起草的《産業基金專項審計調查整改案例》,從項目背景和基本情況、整改舉措、整改成效運用、相關啓示和借鑒意義等方面進行總結梳理。此次獲獎是浙江省内部審計協會對公司内部審計工(gōng)作的充分(fēn)肯定。
下(xià)一(yī)步,浙江金控将繼續深入貫徹落實《浙江省内部審計工(gōng)作規定》(省政府第390号令)精神,聚焦公司重大(dà)決策部署和重點工(gōng)作推進,堅持揭示問題與解決問題相統一(yī),推動形成“審計—整改—規範—提高”的工(gōng)作閉環。同時,不斷深化審計整改結果運用,建立長效整改機制,切實将審計成果運用轉換爲公司完善内部管理、加強風險防控的治理效能。