喜報 | 浙江金控審計部案例榮獲全省内部審計案例三等獎
2024-01-18

近日,浙江金控審計部《産(chǎn)業基金專項審計調查整改案例》榮獲全省“内部審計整改和結果運用(yòng)”案例三等獎。

圖片

為(wèi)進一步深化内部審計理(lǐ)論研究和實踐總結,全力推進浙江内部審計工(gōng)作(zuò)“創新(xīn)深化改革攻堅開放提升”,浙江省内部審計協會組織開展2023年度全省“優秀内部審計論文(wén)、案例”評選活動。浙江金控審計部起草(cǎo)的《産(chǎn)業基金專項審計調查整改案例》,從項目背景和基本情況、整改舉措、整改成效運用(yòng)、相關啓示和借鑒意義等方面進行總結梳理(lǐ)。此次獲獎是浙江省内部審計協會對公(gōng)司内部審計工(gōng)作(zuò)的充分(fēn)肯定。

下一步,浙江金控将繼續深入貫徹落實《浙江省内部審計工(gōng)作(zuò)規定》(省政府第390号令)精(jīng)神,聚焦公(gōng)司重大決策部署和重點工(gōng)作(zuò)推進,堅持揭示問題與解決問題相統一,推動形成“審計—整改—規範—提高”的工(gōng)作(zuò)閉環。同時,不斷深化審計整改結果運用(yòng),建立長(cháng)效整改機制,切實将審計成果運用(yòng)轉換為(wèi)公(gōng)司完善内部管理(lǐ)、加強風險防控的治理(lǐ)效能(néng)。